4月29日,集团召开2021年内部审计工作会议,所涉被审计企业的分管领导及财务负责人、审计组相关人员参加会议。
会上,集团纪检监察室就2021年内审工作进行具体部署,提出将对集团所属木材集团等4家企业开展往来款项专项内部审计,进一步规范企业应收款管理,加大加快长期挂账应收款的清收力度和进度,降低企业经营风险。
集团纪委书记陈小伟指出,加强内审工作是企业自我监督、自我规范的需要,通过内部审计可以及时发现企业生产经营中存在的短板问题和薄弱环节,不断改进相关措施,促进内部深化改革,规范企业管理水平。他要求各被审企业切实提高思想认识,全力配合审计工作,如实提供信息资料,自觉接受监督检查,及时将审计中发现的问题短板整改到位。(集团纪检监察室)